一、部门概况
(一)主要职责
1、依法实施黄石市城区公共汽车、客运出租汽车、轨道交通(含地铁、轻轨)的行业监督和管理,负责城市客运行政执法工作。
2、宣传贯彻执行国家和省、市有关城市客运行业的法律法规、方针政策;制定黄石市行政区域城市公共交通客运体系发展规划,撰写年度发展计划并督促指导实施。
3、负责城市客运企业经营、从业资格等行政许可和公交线路特许工作。
4、制定城市客运行业的经营管理、服务质量的标准和管理制度,负责城市客运行业服务质量信誉考核工作。
5、负责城市客运行业营运线网设置、站点布局和场站建设等配套基础设施管理、审核工作。
6、组织相关企业对公交、客运出租、轨道交通从业人员进行教育培训。
7、负责城市客运行业数据的统计汇总和综合分析;负责新技术的推广和运用;负责城区并指导县(市)城市客运行业信息化建设、环境保护、节能减排等工作。
8、负责城市客运行业精神文明创建和指导工作。
9、负责城市客运行业安全生产监督管理、应急管理和突发公共事件的应急处置工作。
10、协调配合相关职能部门做好轮渡管理工作。
11、指导县(市)城市客运行业管理工作。
12、承办上级部门交办的其他事项。
(二)单位基本信息(机构设置等)
我局根据市编办《关于交通运输局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》(黄编办文[2014]77号)于2015年12月14日由原市出租车管理局和市城市客运交通管理处整合组建成立,正科级事业单位,核定编制43人。内设督查室、党政办公室、法制宣教科、业务一科、业务二科、稽查安全科、投诉处理科七个科室。截至目前,实有在职在编人员40人,退休人员15人,临时聘用人员6人。核定车辆编制6辆,实有车辆5辆,其中:公务车1辆,稽查车4辆。
二、部门决算基本情况
(一)预算执行情况分析
2017年预算收入3750.18万元,较上年度1925.3万元增长94.78%,较年初预算收入760.08万元增长393%,主要增长原因:对公交企业补贴1451万元,西塞山公交综合停车场429.3万元,出租车成品油价格补贴1061万元。其中:一般预算拨款3505.18万元,占总收入的93.47%,非税收入安排拨款245万元,占总收入的6.53%
2017年预算支出2328.71万元(一般预算拨款2203.71万元,占全年总支出的95%,非税收入拨款120万元,占全年总支出 的5%),较上年度1839万元(全额一般预算拨款)增长26.56%,主要增长原因:西塞山公交综合停车场建设支出429.3万元。
(二)关于“三公”经费支出说明
2017年度“三公”经费总支出12.02万元,其中:
1、本年公务车运行维护支出11.80万元,无公务用车购置支出;
2、本年公务接待4批次13人次支出0.22万元;
3、本年无因公出国出境支出;
4、本年公车保有量5辆。
“三公经费”支出占年初预算21万元的57.23%,较上年度25.20万元降低47.68%,主要原因:上年度公务车购置支出13.6万元,本年无车辆购置支出。
(三)关于机关运行经费支出说明
2017年度公用经费支出46.82万元,比上年度47.31万元减少0.49万元,降低0.1%,主要原因:人员减少1人。
其中:办公费9.88万元,印刷费0.09万元,水费0.42万元,电费3.53万元,邮电费4.19万元,差旅费1.82万元,维修费0.52万元,公务接待费0.22万元,劳务费2.21万元,委托业务费2.52万元,工会经费4.81万元,福利费1.29万元,公务用车运行维护费8.34万元,税金及附加费用4.08万元,其他商品和服务支出2.9万元。
(四)关于政府采购支出说明
2017年度政府采购支出总额24.2万元,其中,政府采购货物支出7.8万元,政府采购服务支出16.4万元。授予中小企业合同金额8万元,占政府采购支出总额的33%。
(五)关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆。
截至2017年12月31日,本单位固定资产总额300.83万元,较上年末固定资产总额289.81万元增长3.8%,主要增长原因:建设黄石北站专用停车场附属设备设施。
(六)关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金116万元,占一般公共预算项目支出总额的25.78%。从评价情况来看,1、我局办公场租用房屋租金28万元,已全额支付;2、公共交通行业专项经费48万元,主要用于公交行业的行业管理,如行业宣传费用、行业会议、经营权管理、社会满意度调查等;3、出租车管理专项经费40万元,主要用于出租车行业的行业管理,如行业宣传费用、行业会议、经营权管理、社会满意度调查等。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局通过行业管理专项经费实施行业管理活动,让广大公共客运从业人员对我市公共客运行业满意度提高,让广大市民对我市公共客运出行服务满意度提升,为我市公共交通窗口形象光彩。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我局在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。
项目全年预算数为196万元,执行数为106万元,完成预算的54.08%。主要产出和效果:一是社会公众对公共交通服务满意率在85%以上;二是为出租车从业人员提供方便快捷的就餐等服务。发现的问题及原因:因部分资金是由我局非税收入“出租车经营权收入”安排,但2017年该收费项目取消,该资金无来源安排落实,经我局与市财政积极协调沟通,通过结转结余安排至2018年年初使用。下一步措施:与市财政协调沟通,鉴于“出租车经营收入”收费项目取消,将我局所有资金来源全部纳入部门预算管理,。
三、名词解释
1.“三公”经费支出:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
2.机关运行经费支出:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:
黄石市城市客运管理局2017年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄石市城市客运管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,750.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 2,328.71 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,750.18 | 本年支出合计 | 52 | 2,328.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 150.86 | 年末结转和结余 | 54 | 1,572.33 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,901.04 | 总计 | 56 | 3,901.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:黄石市城市客运管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,750.18 | 3,750.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,451.00 | 1,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,451.00 | 1,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,451.00 | 1,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 2,299.18 | 2,299.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1,224.43 | 1,224.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 755.13 | 755.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 429.30 | 429.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,061.00 | 1,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 1,061.00 | 1,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市城市客运管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,328.70 | 567.88 | 1,760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 2,328.70 | 567.88 | 1,760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1,103.16 | 567.88 | 535.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 643.86 | 567.88 | 75.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 429.30 | 0.00 | 429.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,209.47 | 0.00 | 1,209.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 146.19 | 0.00 | 146.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 1,063.28 | 0.00 | 1,063.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 16.07 | 0.00 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 16.07 | 0.00 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:黄石市城市客运管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,750.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 2,328.71 | 2,328.71 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,750.18 | 本年支出合计 | 54 | 2,328.71 | 2,328.71 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 150.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,572.33 | 1,572.33 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 150.86 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 3,901.04 | 总计 | 60 | 3,901.04 | 3,901.04 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:黄石市城市客运管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,328.70 | 567.88 | 1,760.82 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 2,328.70 | 567.88 | 1,760.82 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1,103.16 | 567.88 | 535.28 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 643.86 | 567.88 | 75.98 | ||
2140106 | 公路养护 | 429.30 | 0.00 | 429.30 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,209.47 | 0.00 | 1,209.47 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 146.19 | 0.00 | 146.19 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 1,063.28 | 0.00 | 1,063.28 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 16.07 | 0.00 | 16.07 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 16.07 | 0.00 | 16.07 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:黄石市城市客运管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 493.00 | 302 | 商品和服务支出 | 46.82 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 183.49 | 30201 | 办公费 | 9.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.03 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 79.25 | 30206 | 电费 | 3.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.63 | 30207 | 邮电费 | 4.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 127.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.06 | 30211 | 差旅费 | 1.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.21 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 28.06 | 30227 | 委托业务费 | 2.52 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.29 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.08 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 | ||||||
人员经费合计 | 521.06 | 公用经费合计 | 46.82 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:黄石市城市客运管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.02 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.22 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:黄石市城市客运管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||