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黄石市铁山治理车辆超限超载检测站 关于2017年度部门决算信息公开的说明

发布时间:2018-09-29 16:06  

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  一、部门概况

  ㈠主要职责

  1、学习、宣传、贯彻执行公路超限超载运输管理的有关法律、法规、规章和政策。

  2、依法查验超限运输通行证,检测车辆外廓尺寸及总载质量、轴载质量等,查处和纠正超限运输违章行为。

  3、负责组织超限车辆的货物卸载和保管卸载货物。

  4、负责治超检测站设施、设备的管理和维护。

  5、负责超限运输管理中各类数据的收集、整理和上报,提供超限运输动态信息。

  6、负责完成上级交办的其他任务。

  ㈡单位基本信息(机构设置等)

  黄石市铁山治理车辆超限超载检测站隶属于黄石市公路管理局为正科级事业单位。根据《黄石市机构编制委员会办公室关于印发〈黄石市公路管理局(市公路路政管理支队)主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(黄编办发[2011]3号)文件批复,核定人员编制25名,其中:科级领导职数1正2副。目前实有人数25人。

  二、部门决算基本情况

  ㈠预算执行情况分析

  1、收支与上年决算对比

  2017年总收入370.45万元,较2016年426.67万元减少56.22万元,减幅13.17%;2017年总支出402.91万元,较2016年265.53万元增加137.38万元,增幅51.74%。收入减少原因为2017年没有一般非税收入拨款,2016年收入挂帐73万元2017年到位。支出增加原因为工资福利支出正常年度滚动增加等和2016年结转72.02万元2017年使用。

  2、财政拨款支出与年初预算对比

  2017年财政拨款支出402.91万元,较年初预算370.45万元增加32.46万元,增幅8.8%。增加原因为工资福利支出正常年度滚动增加等和2016年结转72.02万元2017年使用。

  ㈡关于“三公”经费支出说明

  2017年决算“三公”经费支出6.25万元,全部为公务用车运行费,较2016年7.36万元(全部为公务用车运行费)减少1.11万元,减幅15.08%,较年初预算8万元减少1.75万元,减幅21.88%。减少原因为严格执行中央八项规定,控制成本支出。

  本年度本单位没有使用公共预算财政拨款购置公务用车辆,年末公务用车保有量2辆。年末公共预算财政拨款运行维护公车2辆,均为一般执法执勤用车。

  ㈢关于机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出19.81万元,较2016年51.68万元减少31.87万元,减幅61.67%,较年初预算21.67万元减少1.86万元,减幅9%。减少原因为公用经费标准为0.5万元/人,为节省公用经费,严格控制维修(护)费、公务车辆运行费和福利费等支出,部分以前年度站房修缮费用在2016办理结算,部分公用经费和其他资本性支出中的办公设备购置、专门设备购置在项目支出中列支。

  ㈣关于政府采购支出说明

  本单位是2016年纳入市级财政预算的单位,在编制2017年预算时没有列支政府采购指标。今后将严格按照政府采购程序规范支出。

  ㈤关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31本单位共有车辆2台,其中:一般执法执勤用车2辆。

  截止2017年12月31本单位固定资产总额33.47万元,较2016年30.28万元增加3.19万元,增幅10.53%,增加原因为2017年专用设备购置增加1.32万元,办公设备购置增加1.87万元。

  截止2017年12月31本单位流动资产总额67.79万元,较2016年84.12万元减少16.33万元,减幅19.41%,减少原因为财政应返还额度、预付帐款和其他应收款减少。

  ㈥关于2017年度预算绩效情况的说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的15.86%。从评价情况来看,不停车检测系统资金16万元,除结转0.9万元外已全部用于与治理车辆超限超载工作相关的建设中,取得良好社会效益,遏制了社会超限车辆违法运输行为。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  本单位在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为63.83万元,执行数为46.52万元。主要产出和效果:一是达到了社会公众对公共交通服务的满意程度,遏制了超限超载违法运输行为;二是为人民群众提供方便快捷的出行环境,保证了人民群众的出行安全。发现问题:工作经费不足,无法满足日常工作需要,达不到部门预算项目支出编制条件,无法作为项目支出申报,又未纳入基本支出保障范围。改进措施:积极上报上级部门,申请项目支出预算,据实保障项目支出。

  三、名词解释

  “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年预算按每台4万元标准安排本单位公务用车运行费用8万元。⑶公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2018年9月26日




摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表




收入支出决算总表







公开01表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站
2017年度

金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 370.45 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00

8
八、社会保障和就业支出 36 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00

10
十、节能环保支出 38 0.00

11
十一、城乡社区支出 39 0.00

12
十二、农林水支出 40 0.00

13
十三、交通运输支出 41 402.91

14
十四、资源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商业服务业等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地区支出 45 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、债务还本支出 50 0.00

23
二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 370.45 本年支出合计 52 402.91
   用事业基金弥补收支差额 25 0.00    结余分配 53 0.00
   年初结转和结余 26 72.02    年末结转和结余 54 39.56

27

55
总计 28 442.47 总计 56 442.47
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


工作表 2: GK02 收入决算表







收入决算表














公开02表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站



2017年度



金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 370.45 370.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 370.45 370.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 370.45 370.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101  行政运行 347.45 347.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106  公路养护 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


工作表 3: GK03 支出决算表






支出决算表













公开03表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站


2017年度



金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 402.91 302.05 100.86 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 402.91 302.05 100.86 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 402.91 302.05 100.86 0.00 0.00 0.00
2140101  行政运行 314.29 273.03 41.26 0.00 0.00 0.00
2140106  公路养护 88.62 29.02 59.60 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表





财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站

2017年度


金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 370.45 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 43 402.91 402.91 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

22
二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00

23
二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 370.45 本年支出合计 54 402.91 402.91 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 72.02 年末财政拨款结转和结余 56 39.56 39.56 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 72.02
57


二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00
58



28

59


总计 29 442.47 总计 60 442.47 442.47 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表





一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站

2017年度

金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 402.91 302.05 100.86
214 交通运输支出 402.91 302.05 100.86
21401 公路水路运输 402.91 302.05 100.86
2140101  行政运行 314.29 273.03 41.26
2140106  公路养护 88.62 29.02 59.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站


2017年度


金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 256.76 302 商品和服务支出 19.81 310 其他资本性支出 0.00
30101  基本工资 76.32 30201  办公费 0.82 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 91.44 30202  印刷费 0.37 31002  办公设备购置 0.00
30103  奖金 0.00 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00
30104  其他社会保障缴费 37.49 30204  手续费 0.01 31005  基础设施建设 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 1.25 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 51.51 30206  电费 1.97 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207  邮电费 0.78 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 25.48 30211  差旅费 0.00 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 0.00 30213  维修(护)费 0.90 31013  公务用车购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 0.00 31020  产权参股 0.00
30305  生活补助 0.00 30216  培训费 0.00 31099  其他资本性支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.06 30401  企业政策性补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补贴 0.00
30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 4.18 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 25.34 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 0.00 30701  国内债务付息 0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 5.22 30707  国外债务付息 0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 4.26 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 0.00 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.14 30240  税金及附加费用 0.00





30299  其他商品和服务支出 0.00


人员经费合计 282.24 公用经费合计 19.81
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表







财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站



2017年度




金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12






6.25 0.00 6.25 0.00 6.25 0.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


工作表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













公开08表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站


2017年度



金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。