您好,欢迎光临黄石市交通运输局! 无障碍阅读

黄石市交通系统2019年部门预算汇总公开

发布时间:2019-02-14 15:20  

分享:
 

交通系统2019年部门预算汇总公开目录

第一部分:交通系统基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分 市交通系统2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目预算绩效目标情况

七、名词解释

第三部分 市交通系统2019 年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

市交通运输局2019年部门预算汇总

第一部分交通系统主要职能及概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规,组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

(三)拟订全市公路、水路、城市公共交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。

(四)负责全市道路、水路运输、物流市场监管,制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运输协调发展,指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

(五)负责全市公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路、物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责(组织协调)交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。

(六)负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全市行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。

(七)负责物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作。推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、物流配送、电子商务、农村物流等现代流通方式的发展。推动全市物流领域信用和统计体系建设。承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。

(八)负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目,组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

(九)指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

(十)受市委、市政府委托管理市交通投资集团公司。

(十一)为大企业提供“直通车”服务。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

黄石市交通运输局下辖7个事业单位,分别为市港航管理局、市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室。其中:黄石市公路管理局直管黄石市公路养护中心、黄石市公路路政管理大队黄石市铁山治理车辆超限超载检测站、黄石市西塞治理车辆超限超载检测站。下属市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室与交通运输局机关合编预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、预算收支情况

2019年预算总收入14808.16万元,比上年增加2857.42万元,增长了23.91%。主要原因是:2019年度人员经费正常增长,增加预算项目多式联运示范工程建设、公交、轮渡补贴、城市公共交通专项规划编制等。其中经费拨款(补助)收入14488.16万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款16万元,纳入预算管理的罚没收入安排的拨款130万元,纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款154万元,单位往来收入 20万元。

2019年预算总支出14808.16万元,比上年增加2857.42万元,增长了23.91%。主要原因是:2019年度人员经费正常增长,增加预算项目公交、轮渡补贴3000万元。其中:基本支出6037.66万元,占总支出的40.77%(其中工资福利支出5052.05万元,商品和服务支出761万元,对个人和家庭补助支出224.61万元),比上年增加600.12万元,增长了9.83%;项目支出8770.50万元,占总支出的   59.23%,比上年增加3526.5万元,增长了67.25%。

按支出功能分类:行政运行(公路水路运输)3158.21万元,一般行政管理事务(公路水路运输)5232.89万元,公路养护(公路水路运输)1405.50万元,公路运输管理1783.56万元,港口设施(公路水路运输)931万元,其他公路水路运输支出2297万元。

、“三公”经费情况

2019年, 我系统“三公”经费预算194.70万元,占总预算支出的1.31%,比上年减少42.10万元,同比下降17.78%,主要原因为严格执行预算,控制经费支出。分项目情况为:因公出国(境)费0元,上年无。公务用车购置费0万元,比上年减少22万元,主要是因市交运局公务用车报废更新,购置1台新车。公务用车运行费179万元,比上年减少20.8万元,同比下降10.41%。公务接待费15.70万元,比上年增加0.70万元。因招商引资,预算略有增长。

三、机关运行经费安排

2019年交通系统机关运行经费安排741万元,其中办公费48.88万元、印刷费16万元、水电费58万元、邮电费25.5万元、物业管理费(租赁)14.5万元、差旅费32.55万元、维修(护)费24.7万元、会议费6万元、培训费9.5万元、公务接待费11.7万元、劳务费94.25万元、工会经费71.06万元、福利费109.83万元、公务用车运行维护费149万元、其他交通费用69.53万元。比上年减少4.68万元,同比下降0.63%。

四、政府采购情况

2019年政府采购预算88.6万元。其中经费拨款(补助)78.6万元,纳入预算管理的罚没收入安排的拨款10万元;货物类预算14.5万元,政府购买服务类预算74.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,年末车辆64辆。其中:轿车29辆,越野车9辆,小型载客汽车7辆,大中型载客汽车2辆,其他车型17辆。单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

六、项目预算绩效目标情况

(一)省下专项项目

2019年预算数为251万元,项目主管部门为黄石市交通运输局,项目属性为持续性项目。

年度绩效目标:完成全社会交通建设投资110 亿元。全力推进武汉至南昌高速(黄石段)开工建设,加快推进棋盘洲长江公路大桥、武穴长江公路大桥项目建设。按“四好”农村路的标准与要求,建设农村公路230公里。督促帮扶大冶市创建“四好农村路”省级示范县(市)。建设一、二级公路60公里,加快推进省道S203沿江公路棋盘洲至富池段项目、省道S315河口至大箕铺段等重点公路项目建设。配合推进多式联运新港支线铁路验收工作,开通运营一条铁水联运示范线路。

绩效指标情况:1、数量指标。完成全社会交通建设投资110 亿元,交通运输行业规上企业营业收入增速达8%,建设一、二级公路60公里,按照“四好”标准建设农村公路建设230公里,开通运营一条铁水联运示范线路。

2、时效指标。推进武汉至南昌高速(黄石段)前期工作,2019年开工;及时做好棋盘洲长江公路大桥及连接线、武穴长江公路大桥等项目征迁协调服务工作100%;团城山综合客运站2019年建成营运。

3、质量指标。加强交通运输行业安全监管,内河适航水域船舶安全率98%,交通行业投诉率0%。

4、社会效益指标。实施公交优先战略,优化公交线路布局,提高覆盖面和通达深度。

5、可持续影响指标。制度、经费、人员保障。

6、服务对象满意度指标。服务对象满意度90%。

(二)交通建设质量监督项目

2019年预算数为80万元,项目主管部门为黄石市交通运输局,项目属性为持续性项目。

年度绩效目标:根据2019年省厅项目预计划安排,实现公路水运工程监督覆盖率达100%。单位、分部、分项工程合格率100%;其中,公路工程项目:一级公路项目11个,总里程152.02公里;生命防护工程项目31个,隐患里程129.49公里;水运工程7个。为保证工程质量安全,根据交通部《公路水运工程质量监督管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2017年28号),质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核,并对工程质量进行验证性检测,出具工程交工质量核验意见。工程实体抽检频率不少于交工验收检测频率的30%。

绩效指标情况:1、数量指标。交通运输重点项目49个,工程实体抽检频率不少于交工验收检测频率的30%,开展各种安全、质量综合督查、专项检查5次以上,工程监督覆盖率100%。

2、质量指标。工程质量合格率100%,工程质量达到规定标准100%。

3、时效指标。完工工程及时检测监督率95%以上。

4、成本指标。预算刚性约束,不超预算。

5、社会效益指标。满足交通运输发展和城市发展需要,全年无重大质量安全事故。

6、环境效益指标。达到国家、部、省标准100%。

7、可持续影响指标。提高质量监督管理水平和工程效率。

8、服务对象满意度指标。监督对象满意度90%。

名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

交通运输支出-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(公路水路运输)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。公路养护(公路水路运输)反映公路养护支出。公路运输管理反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。港口设施(公路水路运输)反映港口基础设施建设支出。其他公路水路运输支出反映除科目项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

第三部分  2019年部门预算公开






01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市交通局


单位:万元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
本年收入合计14,808.16一、本年支出合计14,808.16一、本年支出合计14,808.16
1、财政拨款14,788.161、基本支出6,037.66【201】一般公共服务支出0.00
(1)经费拨款(补助)14,488.16(1)工资福利支出5,052.05【202】外交支出0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款16.00(2)商品和服务支出761.00【203】国防支出0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款130.00(3)对个人和家庭补助支出224.61【204】公共安全支出0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款0.002、项目支出8,770.50【205】教育支出0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款0.00

【206】科学技术支出0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款154.00

【207】文化体育与传媒支出0.00




【208】社会保障和就业支出0.00
2、专户管理的事业收入20.00

【209】社会保险基金支出0.00
(1)?位往来收入20.00

【210】医疗卫生与计划生育支出0.00
(2)事业单位经营收入0.00

【211】节能环保支出0.00
(3)教育收?收入0.00

【212】城乡社区支出0.00
(4)上年结余结转0.00

【213】农林水支出0.00




【214】交通运输支出14,808.16
3、捐赠收入0.00

【215】资源勘探信息等支出0.00
4、公共预算上年结转资金0.00

【216】商业服务业等支出0.00




【217】金融支出0.00




【219】援助其他地区支出0.00




【220】国土海洋气象等支出0.00




【221】住房保障支出0.00




【222】粮油物资储备支出0.00




【223】国有资本经营预算支出0.00




【224】灾害防治及应急管理支持0.00




【227】预备费0.00




【229】其他支出0.00




【230】转移性支出0.00




【231】债务还本支出0.00




【232】债务付息支出0.00




【233】债务发行费用支出0.00




















二、结转下年0.00二、结转下年0.00



















02表
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市交通局












单位:万元
单位代码单 位 名 称本年收入合计财    政    拨    款专  户  管  理  的  事  业  收  入捐赠收入公共预算上年结转资金
财政拨款小计经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入教育收费收入上年结余、结转
****123456789101112131415

合计14,808.1614,788.1614,488.1616.00130.000.000.00154.0020.0020.000.000.000.000.000.00

经济建设科14,808.1614,788.1614,488.1616.00130.000.000.00154.0020.0020.000.000.000.000.000.00
4301市交通局机关1,232.741,212.741,212.740.000.000.000.000.0020.0020.000.000.000.000.000.00
430201市港航局机关2,829.532,829.532,829.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
430202市船舶检验处135.00135.00135.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
430301市道路运输管理局机关1,783.561,783.561,559.5616.0060.000.000.00148.000.000.000.000.000.000.000.00
430401市公路局机关3,330.973,330.973,310.970.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4305市交通物流发展局1,858.631,858.631,852.630.000.000.000.006.000.000.000.000.000.000.000.00
4306市客运管理局3,637.733,637.733,587.730.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00













03表
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市交通局







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出预备费不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计14,808.166,037.665,052.05761.00224.610.000.000.008,770.50
214交通运输支出14,808.166,037.665,052.05761.00224.610.000.000.008,770.50
21401公路水路运输14,808.166,037.665,052.05761.00224.610.000.000.008,770.50
2140101行政运行(公路水路运输)1,232.74876.74625.95123.28127.510.000.000.00356.00
2140101行政运行(公路水路运输)1,925.471,915.471,669.51201.1444.820.000.000.0010.00
2140102一般行政管理事务(公路水路运输)135.000.000.000.000.000.000.000.00135.00
2140102一般行政管理事务(公路水路运输)561.63561.63493.5059.089.050.000.000.000.00
2140102一般行政管理事务(公路水路运输)3,637.73431.73382.9347.301.500.000.000.003,206.00
2140102一般行政管理事务(公路水路运输)898.53898.53734.10130.5333.900.000.000.000.00
2140106公路养护(公路水路运输)1,405.500.000.000.000.000.000.000.001,405.50
2140112公路运输管理1,783.561,353.561,146.06199.677.830.000.000.00430.00
2140122港口设施(公路水路运输)931.000.000.000.000.000.000.000.00931.00
2140199其他公路水路运输支出1,297.000.000.000.000.000.000.000.001,297.00
2140199其他公路水路运输支出1,000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.00








04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市交通局


单位:万元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预算数功 能 分 类 支 出 项 目预算数
本年收入合计14,788.16一、本年支出合计14,788.16一、本年支出合计14,788.16
1、财政拨款14,788.161、基本支出6,017.66【201】一般公共服务支出0.00
(1)经费拨款(补助)14,488.16(1)工资福利支出5,052.05【202】外交支出0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款16.00(2)商品和服务支出741.00【203】国防支出0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款130.00(3)对个人和家庭补助支出224.61【204】公共安全支出0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款0.002、项目支出8,770.50【205】教育支出0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款0.00

【206】科学技术支出0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款154.00

【207】文化体育与传媒支出0.00




【208】社会保障和就业支出0.00
2、捐赠收入0.00

【209】社会保险基金支出0.00
3、公共预算上年结转资金0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出0.00




【211】节能环保支出0.00




【212】城乡社区支出0.00




【213】农林水支出0.00




【214】交通运输支出14,788.16




【215】资源勘探信息等支出0.00




【216】商业服务业等支出0.00




【217】金融支出0.00




【219】援助其他地区支出0.00




【220】国土海洋气象等支出0.00




【221】住房保障支出0.00




【222】粮油物资储备支出0.00




【223】国有资本经营预算支出0.00




【224】灾害防治及应急管理支持0.00




【227】预备费0.00




【229】其他支出0.00




【230】转移性支出0.00




【231】债务还本支出0.00




【232】债务付息支出0.00




【233】债务发行费用支出0.00




















二、结转下年0.00二、结转下年0.00













05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市交通局







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出预备费不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计14,788.166,017.665,052.05741.00224.610.000.000.008,770.50
214交通运输支出14,788.166,017.665,052.05741.00224.610.000.000.008,770.50
21401公路水路运输14,788.166,017.665,052.05741.00224.610.000.000.008,770.50
2140101行政运行(公路水路运输)1,212.74856.74625.95103.28127.510.000.000.00356.00
2140101行政运行(公路水路运输)1,925.471,915.471,669.51201.1444.820.000.000.0010.00
2140102一般行政管理事务(公路水路运输)135.000.000.000.000.000.000.000.00135.00
2140102一般行政管理事务(公路水路运输)561.63561.63493.5059.089.050.000.000.000.00
2140102一般行政管理事务(公路水路运输)3,637.73431.73382.9347.301.500.000.000.003,206.00
2140102一般行政管理事务(公路水路运输)898.53898.53734.10130.5333.900.000.000.000.00
2140106公路养护(公路水路运输)1,405.500.000.000.000.000.000.000.001,405.50
2140112公路运输管理1,783.561,353.561,146.06199.677.830.000.000.00430.00
2140122港口设施(公路水路运输)931.000.000.000.000.000.000.000.00931.00
2140199其他公路水路运输支出1,297.000.000.000.000.000.000.000.001,297.00
2140199其他公路水路运输支出1,000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.00












06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市交通局






单位:万元
经济科目本年支出合计财    政    拨    款
小 计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款
**123456789
合计6,017.666,017.665,737.6616.00110.000.000.00154.000.00
工资福利支出5,052.055,052.054,890.050.0070.000.000.0092.000.00
基本工资1,712.041,712.041,692.040.0020.000.000.000.000.00
国家规定津补贴206.95206.95206.950.000.000.000.000.000.00
奖金376.86376.86290.860.000.000.000.0086.000.00
第十三个月工资20.5120.5120.510.000.000.000.000.000.00
绩效工资1,161.881,161.881,131.880.0030.000.000.000.000.00
机关事业单位基本养老保险缴费637.87637.87637.870.000.000.000.000.000.00
职业年金缴费10.0010.000.000.0010.000.000.000.000.00
职工基本医疗保险缴费479.61479.61479.610.000.000.000.000.000.00
其他社会保障缴费5.005.000.000.005.000.000.000.000.00
住房公积金437.33437.33426.330.005.000.000.006.000.00
雇员、聘用及以钱养事人员工资4.004.004.000.000.000.000.000.000.00
商品和服务支出741.00741.00623.0016.0040.000.000.0062.000.00
办公费48.8848.8848.880.000.000.000.000.000.00
印刷费16.0016.0016.000.000.000.000.000.000.00
水电费58.0058.0043.000.000.000.000.0015.000.00
邮电费25.5025.5025.500.000.000.000.000.000.00
物业管理费(租赁)14.5014.5014.500.000.000.000.000.000.00
差旅费32.5532.5532.550.000.000.000.000.000.00
维修(护)费24.7024.7024.700.000.000.000.000.000.00
会议费6.006.006.000.000.000.000.000.000.00
培训费9.509.509.500.000.000.000.000.000.00
公务接待费11.7011.7011.700.000.000.000.000.000.00
劳务费94.2594.2552.2516.000.000.000.0026.000.00
工会经费71.0671.0671.060.000.000.000.000.000.00
福利费109.83109.8388.830.000.000.000.0021.000.00
公务用车运行维护费149.00149.00116.000.0033.000.000.000.000.00
其他交通费用69.5369.5362.530.007.000.000.000.000.00
对个人和家庭的补助224.61224.61224.610.000.000.000.000.000.00
退休奖金121.18121.18121.180.000.000.000.000.000.00
退休公用部分32.2032.2032.200.000.000.000.000.000.00
遗属生活补助8.778.778.770.000.000.000.000.000.00
医疗费补助62.4662.4662.460.000.000.000.000.000.00






07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目财政拨款安排“三公”经费支出

合计商品和服务支出项目支出
“三公”经费合计194.70160.7034.00
1、因公出国境费用0.000.000.00
2、公务用车购置和运行费179.00149.0030.00
公务用车购置费0.000.000.00
公务用车运行费179.00149.0030.00
3、公务接待费15.7011.704.00













08表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市交通局







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出预备费不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789