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黄石市交通运输局2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-14 15:10      

公开目录

第一部分:市交通运输局基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分 市交通运输局2019 年部门预算安排情况说明

一、预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、名词解释

第三部分 市交通运输局2019 年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

九、项目支出绩效目标批复表——省下专项项目

十、项目支出绩效目标批复表——交通建设质量监督项目



黄石市交通运输局2019年部门预算公开

根据《黄石市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》(黄财预发[2019]32号)、《市财政局关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》(黄财预发〔2017〕33号)文件要求,经市交通运输局领导同意,现将本单位2019年度部门预算信息进行公开。

第一部分市交通运输局主要职能及概况

黄石市交通运输局成立于1954年,是主管全市交通运输行业管理工作的市政府工作部门。

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规,组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

(三)拟订全市公路、水路、城市公共交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。

(四)负责全市道路、水路运输、物流市场监管,制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运输协调发展,指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

(五)负责全市公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路、物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责(组织协调)交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。

(六)负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全市行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。

(七)负责物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作。推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、物流配送、电子商务、农村物流等现代流通方式的发展。推动全市物流领域信用和统计体系建设。承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。

(八)负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目,组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

(九)指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

(十)受市委、市政府委托管理市交通投资集团公司。

(十一)为大企业提供“直通车”服务。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

黄石市交通运输局下辖7个事业单位,分别为市港航管理局、市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室。黄石市交通运输局内设9个职能科室:办公室、政策法规科、运输科、安全监督科、综合计划科、建设管理科、财务审计科、科技宣传科、政工科。市交通运输局机关与市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室合编预算。

黄石市交通运输局在职在编人员35人,其中行政编制人员 24 名,工勤事业编制人员2 名, 事业编制人员9名。退休人员28人。

第二部分 市交通运输局2019年部门预算安排情况说明

一、预算收支情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

按照预算管理规定,部门预算的编制实行完全部门预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

2019年预算总收入1232.74万元,比上年增加103.55万元,同比增长9.17%,主要原因是2019年度人员经费正常增长。全部来源于财政拨款。其中经费拨款(补助)收入1212.74万元,单位往来收入 20万元。

2019年预算总支出1232.74万元,比上年增加103.54万元,同比增长9.17%。其中:基本支出876.74万元,占总支出的71.12%;比上年增加43.54万元,同比增长了5.22%,主要原因是2019年度人员经费正常增长(其中工资福利支出625.95万元,商品和服务支出 123.28万元,对个人和家庭补助支出127.51万元)项目支出356万元,占总支出的28.88%,比上年增加60万元,增长了20.27%(包括商品和服务支出356万元)

按支出功能分类:交通运输支出-行政运行(公路水路运输)1232.74万元,占总支出的100%。

(二)部门财务收支预算安排情况

2019年本单位无事业收入、经营收入、其他收入等异动情况;无对使用非财政性资金安排的项目支出。

(三)政府性基金预算收支安排情况

2019年本单位无政府性基金支出。

、“三公”经费情况

2019年,我局“三公”经费预算10万元,占全局预算支出的0.81%,比上年减少26万元,同比下降72.22%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年一致;公务用车购置费0万元,比上年减少22万元;公务用车运行费8万元,比上年减少2万元,同比下降20%,公务用车运行维护费根据我局现有小车2台,4万元/辆测算;公务接待费2万元,比上年减少2万元,同比下降50%。“三公”经费下降的原因:一是严格执行各项禁令,大力压缩“三公”经费,安排出国批次及人数减少,公务接待费支出进一步降低;二是落实公车改革政策,车辆维护运行费用降低,未编制车辆购置经费。

三、机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排103.28万元,比上年减少2.95万元,同比下降2.78%。其中办公费4.58万元、印刷费2万元、水电费14万元、邮电费6万元、差旅费2万元、维修(护)费3.2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费11.25万元、工会经费9.52万元、福利费11.90万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用26.83万元。

四、政府采购情况

2018年政府采购预算38.4万元,均为一般公共预算支出,其中货物类预算5万元,用于办公设备购置等;政府购买服务类预算33.4万元,包括物业管理费32.4万元,律师服务费1万元。

五、名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。交通运输支出-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第三部分 2019年部门预算公开






01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市交通局机关


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
本年收入合计 1,232.74 一、本年支出合计 1,232.74 一、本年支出合计 1,232.74
1、财政拨款 1,212.74 1、基本支出 876.74 【201】一般公共服务支出 0.00
(1)经费拨款(补助) 1,212.74 (1)工资福利支出 625.95 【202】外交支出 0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00 (2)商品和服务支出 123.28 【203】国防支出 0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 0.00 (3)对个人和家庭补助支出 127.51 【204】公共安全支出 0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 356.00 【205】教育支出 0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、专户管理的事业收入 20.00

【209】社会保险基金支出 0.00
(1)?位往来收入 20.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00
(2)事业单位经营收入 0.00

【211】节能环保支出 0.00
(3)教育收?收入 0.00

【212】城乡社区支出 0.00
(4)上年结余结转 0.00

【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 1,232.74
3、捐赠收入 0.00

【215】资源勘探信息等支出 0.00
4、公共预算上年结转资金 0.00

【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00


















02表
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市交通局机关












单位:万元
单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
财政拨款小计 经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 1,232.74 1,212.74 1,212.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

经济建设科 1,232.74 1,212.74 1,212.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4301 市交通局机关 1,232.74 1,212.74 1,212.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














03表
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市交通局机关







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 1,232.74 876.74 625.95 123.28 127.51 0.00 0.00 0.00 356.00
214 交通运输支出 1,232.74 876.74 625.95 123.28 127.51 0.00 0.00 0.00 356.00
21401 公路水路运输 1,232.74 876.74 625.95 123.28 127.51 0.00 0.00 0.00 356.00
2140101 行政运行(公路水路运输) 1,232.74 876.74 625.95 123.28 127.51 0.00 0.00 0.00 356.00








04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市交通局机关


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
本年收入合计 1,212.74 一、本年支出合计 1,212.74 一、本年支出合计 1,212.74
1、财政拨款 1,212.74 1、基本支出 856.74 【201】一般公共服务支出 0.00
(1)经费拨款(补助) 1,212.74 (1)工资福利支出 625.95 【202】外交支出 0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00 (2)商品和服务支出 103.28 【203】国防支出 0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 0.00 (3)对个人和家庭补助支出 127.51 【204】公共安全支出 0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 356.00 【205】教育支出 0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、捐赠收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
3、公共预算上年结转资金 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00




【211】节能环保支出 0.00




【212】城乡社区支出 0.00




【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 1,212.74




【215】资源勘探信息等支出 0.00




【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00













05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市交通局机关







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 1,212.74 856.74 625.95 103.28 127.51 0.00 0.00 0.00 356.00
214 交通运输支出 1,212.74 856.74 625.95 103.28 127.51 0.00 0.00 0.00 356.00
21401 公路水路运输 1,212.74 856.74 625.95 103.28 127.51 0.00 0.00 0.00 356.00
2140101 行政运行(公路水路运输) 1,212.74 856.74 625.95 103.28 127.51 0.00 0.00 0.00 356.00












06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市交通局机关






单位:万元
经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 856.74 856.74 856.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工资福利支出 625.95 625.95 625.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本工资 132.93 132.93 132.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国家规定津补贴 113.83 113.83 113.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奖金 191.20 191.20 191.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第十三个月工资 11.08 11.08 11.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费 51.57 51.57 51.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职工基本医疗保险缴费 64.24 64.24 64.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 57.10 57.10 57.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
雇员、聘用及以钱养事人员工资 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 103.28 103.28 103.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公费 4.58 4.58 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印刷费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水电费 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邮电费 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差旅费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
维修(护)费 3.20 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会议费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
培训费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务接待费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
劳务费 11.25 11.25 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工会经费 9.52 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
福利费 11.90 11.90 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务用车运行维护费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他交通费用 26.83 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭的补助 127.51 127.51 127.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退休奖金 109.22 109.22 109.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退休公用部分 4.21 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
医疗费补助 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目 财政拨款安排“三公”经费支出

合计 商品和服务支出 项目支出
“三公”经费合计 10.00 10.00 0.00
1、因公出国境费用 0.00 0.00 0.00
2、公务用车购置和运行费 8.00 8.00 0.00
公务用车购置费 0.00 0.00 0.00
公务用车运行费 8.00 8.00 0.00
3、公务接待费 2.00 2.00 0.00













08表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市交通局机关







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9



















09表
项目支出绩效目标批复表
(2019年度)

项目名称 省下专款 项目负责人 吴建春
项目金额 251万元 其中:当年市级财政资金 251万元
项目主管部门 黄石市交通运输局 实施单位 黄石市交通运输局
项目属性 持续性项目口√    新增性项目R持续性项目口√    新增性项目R 项目期 2019年1月-12月
年度绩效目标(文字) 根据鄂财建发[2016]256号文件,省财政厅关于提前下达2017年省级交通运输一般性转移支付基数(基本支出)的通知和鄂财建发[2018]59号文件,省财政厅关于下达2018年省级交通运输一般性转移支付资金(第一批)的通知。
1.完成全社会交通建设投资110 亿元。
2.全力推进武汉至南昌高速(黄石段)开工建设,加快推进棋盘洲长江公路大桥、武穴长江公路大桥项目建设。
3.配合推进多式联运新港支线铁路验收工作,开通运营一条铁水联运示范线路。
4.按“四好”农村路的标准与要求,建设农村公路230公里。督促帮扶大冶市创建“四好农村路”省级示范县(市)。
5.建设一、二级公路60公里,加快推进省道S203沿江公路棋盘洲至富池段项目、省道S315河口至大箕铺段等重点公路项目建设。
6.推进物流行业项目建设,传化物流、棋盘洲物流园、日日顺商贸物流园、润信农产品物流园项目开工建设。
7.交通运输行业规上企业营业收入增速达8%。
8.团城山综合客运站建成营运。
9.加强交通运输行业安全监管,内河适航水域船舶安全率达98%。根据鄂财建发[2016]256号文件,省财政厅关于提前下达2017年省级交通运输一般性转移支付基数(基本支出)的通知和鄂财建发[2018]59号文件,省财政厅关于下达2018年省级交通运输一般性转移支付资金(第一批)的通知。
1.完成全社会交通建设投资110 亿元。
2.全力推进武汉至南昌高速(黄石段)开工建设,加快推进棋盘洲长江公路大桥、武穴长江公路大桥项目建设。
3.配合推进多式联运新港支线铁路验收工作,开通运营一条铁水联运示范线路。
4.按“四好”农村路的标准与要求,建设农村公路230公里。督促帮扶大冶市创建“四好农村路”省级示范县(市)。
5.建设一、二级公路60公里,加快推进省道S203沿江公路棋盘洲至富池段项目、省道S315河口至大箕铺段等重点公路项目建设。
6.推进物流行业项目建设,传化物流、棋盘洲物流园、日日顺商贸物流园、润信农产品物流园项目开工建设。
7.交通运输行业规上企业营业收入增速达8%。
8.团城山综合客运站建成营运。
9.加强交通运输行业安全监管,内河适航水域船舶安全率达98%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 完成全社会交通建设投资 100亿元 110亿元 计划标准
交通运输行业规上企业营业收入增速达8% 8% 8% 计划标准
建设一、二级公路60公里 60KM 60KM 计划标准
按照“四好”标准建设农村公路 246KM 230KM 计划标准
开通运营一条铁水联运示范线路
开通运营 计划标准
时效指标 推进武汉至南昌高速(黄石段)前期工作
2019年开工 计划标准
及时做好棋盘洲长江公路大桥及连接线、武穴长江公路大桥等项目征迁协调服务工作
100% 计划标准
团城山综合客运站
2019年建成营运 计划标准
质量指标 加强交通运输行业安全监管,内河适航水域船舶安全率 98%以上 98%以上 计划标准
交通行业投诉率 0% 0% 计划标准
效益指标 社会效益指标 实施公交优先战略,优化公交线路布局,提高覆盖面和通达深度。 良好 良好 计划标准
可持续影响指标 制度、经费、人员保障 保障 保障 计划标准
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 90% 90% 计划标准
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日









10表
项目支出绩效目标批复表
(2019年度)

项目名称 交通建设质量监督 项目负责人 吴建春
项目金额 80万元80万元 其中:当年市级财政资金 80万元80万元
项目主管部门 黄石市交通运输局 实施单位 黄石市交通运输局
项目属性 持续性项目口√    新增性项目R持续性项目口√    新增性项目R 项目期 2019年1月-12月2019年1月-12月
年度绩效目标(文字) 根据2019年省厅项目预计划安排,实现公路水运工程监督覆盖率达100%。单位、分部、分项工程合格率100%;其中,公路工程项目:一级公路项目11个,总里程152.02公里;生命防护工程项目31个,隐患里程129.49公里;水运工程7个。为保证工程质量安全,根据交通部《公路水运工程质量监督管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2017年28号),质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核,并对工程质量进行验证性检测,出具工程交工质量核验意见。工程实体抽检频率不少于交工验收检测频率的30%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 交通运输重点项目 49个 49个 计划标准
工程实体抽检频率不少于交工验收检测频率30% 30% 30% 计划标准
开展各种安全、质量综合督查、专项检查5次以上 完成 完成 计划标准
工程监督覆盖率 100% 100% 计划标准
时效指标 监督时效 常年 常年 计划标准
完工工程及时检测监督率95%以上 完成 完成 计划标准
质量指标 工程质量合格率 100% 100% 计划标准
工程质量达到规定标准 100% 100% 计划标准
成本指标 预算刚性约束 不超预算 不超预算 计划标准
效益指标 社会效益指标 满足交通运输发展需要 满足 满足 计划标准
满足城市发展需要 满足 满足 计划标准
全年无重大质量安全事故 计划标准
环境效益指标 达到国家标准 100% 100% 计划标准
达到部、省标准 100% 100% 计划标准
可持续影响指标 提高质量监督管理水平 良好 良好 计划标准
提高质量监督工程效率 良好 良好 计划标准
满意度指标 服务对象满意度指标 监督对象满意度 90% 90% 计划标准
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日







黄石市交通运输局

2019年2月14日